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兴国县潋江镇人民政府2023年度单位决算

访问量:

兴国县潋江镇人民政府2023年度单位决算

   

第一部分兴国县潋江镇人民政府概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 兴国县潋江镇人民政府概况

一、单位主要职责

1.主要职能。

根据有关文件规定,兴国县潋江镇人民政府履行下列职权做好服务保障工作:

推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康有序可持续发展;

组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策;

实施综合管理。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理;

完成上级党委、政府交办的其他任务。

2.本单位为兴国县潋江镇人民政府,所属2级预算单位,单位类型为行政单位单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计准则制度会计制度填报决算数据。

二、机构设置及人员情况

兴国县潋江镇本级)设立5个内设机构,分别是:党政办、党建办、经济发展办、民生服务办、平安执法办。单位年末在职人员68人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员21人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人。

第二部分2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:兴国县潋江镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,241.16

一、一般公共服务支出

32

5,313.04

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

746.05

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

3,725.80

八、社会保障和就业支出

39

352.30

9

九、卫生健康支出

40

75.73

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

746.05

12

十二、农林水支出

43

1,446.94

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

78.96

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

137.54

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

8,713.01

本年支出合计

58

8,150.55

  使用非财政拨款结余

28

  结余分配                 

59

  年初结转和结余

29

  年末结转和结余                                

60

562.46

30

61

总计

31

8,713.01

总计

62

8,713.01

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:兴国县潋江镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,713.01

4,987.21

3,725.80

201

一般公共服务支出

5,313.04

2,149.70

3,163.34

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,266.92

1,103.58

3,163.34

2010301

行政运行

1,103.58

1,103.58

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,163.34

3,163.34

20136

其他共产党事务支出

7.25

7.25

2013699

其他共产党事务支出

7.25

7.25

20199

其他一般公共服务支出

1,038.87

1,038.87

2019999

其他一般公共服务支出

1,038.87

1,038.87

208

社会保障和就业支出

352.30

352.30

20802

民政管理事务

55.50

55.50

2080208

基层政权建设和社区治理

14.22

14.22

2080299

其他民政管理事务支出

41.28

41.28

20805

行政事业单位养老支出

135.96

135.96

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.49

86.49

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.06

17.06

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

3.44

3.44

2080599

其他行政事业单位养老支出

28.96

28.96

20807

就业补助

113.79

113.79

2080701

就业创业服务补贴

7.95

7.95

2080705

公益性岗位补贴

53.08

53.08

2080799

其他就业补助支出

52.76

52.76

20810

社会福利

13.68

13.68

2081099

其他社会福利支出

13.68

13.68

20820

临时救助

5.97

5.97

2082001

临时救助支出

5.97

5.97

20821

特困人员救助供养

19.00

19.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

19.00

19.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.40

8.40

2089999

其他社会保障和就业支出

8.40

8.40

210

卫生健康支出

75.73

75.73

21011

行政事业单位医疗

75.73

75.73

2101101

行政单位医疗

46.93

46.93

2101103

公务员医疗补助

28.80

28.80

212

城乡社区支出

746.05

746.05

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

742.91

742.91

2120801

征地和拆迁补偿支出

540.94

540.94

2120804

农村基础设施建设支出

165.84

165.84

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

36.13

36.13

21213

城市基础设施配套费安排的支出

3.14

3.14

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

3.14

3.14

213

农林水支出

1,446.94

1,446.94

21301

农业农村

13.70

13.70

2130106

科技转化与推广服务

1.50

1.50

2130108

病虫害控制

2.80

2.80

2130122

农业生产发展

9.00

9.00

2130199

其他农业农村支出

0.40

0.40

21302

林业和草原

10.67

10.67

2130209

森林生态效益补偿

2.62

2.62

2130234

林业草原防灾减灾

8.05

8.05

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,176.27

1,176.27

2130501

行政运行

2.89

2.89

2130504

农村基础设施建设

864.82

864.82

2130506

社会发展

11.56

11.56

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

297.00

297.00

21307

农村综合改革

246.30

246.30

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

246.30

246.30

221

住房保障支出

78.96

78.96

22102

住房改革支出

78.96

78.96

2210201

住房公积金

78.96

78.96

224

灾害防治及应急管理支出

137.54

137.54

22401

应急管理事务

12.16

12.16

2240104

灾害风险防治

6.48

6.48

2240106

安全监管

5.68

5.68

22402

消防救援事务

8.10

8.10

2240299

其他消防救援事务支出

8.10

8.10

22406

自然灾害防治

48.41

48.41

2240601

地质灾害防治

48.41

48.41

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

68.87

68.87

2240703

自然灾害救灾补助

68.87

68.87

229

其他支出

562.46

562.46

22999

其他支出

562.46

562.46

2299999

其他支出

562.46

562.46

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:兴国县潋江镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,150.55

1,362.92

6,787.63

201

一般公共服务支出

5,313.04

970.70

4,342.33

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,266.92

921.12

3,345.80

2010301

行政运行

1,103.58

921.12

182.46

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,163.34

3,163.34

20136

其他共产党事务支出

7.25

7.25

2013699

其他共产党事务支出

7.25

7.25

20199

其他一般公共服务支出

1,038.87

49.58

989.28

2019999

其他一般公共服务支出

1,038.87

49.58

989.28

208

社会保障和就业支出

352.30

164.14

188.16

20802

民政管理事务

55.50

55.50

2080208

基层政权建设和社区治理

14.22

14.22

2080299

其他民政管理事务支出

41.28

41.28

20805

行政事业单位养老支出

135.96

90.04

45.91

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.49

86.49

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.06

17.06

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

3.44

3.44

2080599

其他行政事业单位养老支出

28.96

3.56

25.41

20807

就业补助

113.79

18.59

95.20

2080701

就业创业服务补贴

7.95

7.95

2080705

公益性岗位补贴

53.08

0.50

52.58

2080799

其他就业补助支出

52.76

10.14

42.62

20810

社会福利

13.68

13.68

2081099

其他社会福利支出

13.68

13.68

20820

临时救助

5.97

5.97

2082001

临时救助支出

5.97

5.97

20821

特困人员救助供养

19.00

19.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

19.00

19.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.40

8.40

2089999

其他社会保障和就业支出

8.40

8.40

210

卫生健康支出

75.73

75.73

21011

行政事业单位医疗

75.73

75.73

2101101

行政单位医疗

46.93

46.93

2101103

公务员医疗补助

28.80

28.80

212

城乡社区支出

746.05

3.14

742.91

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

742.91

742.91

2120801

征地和拆迁补偿支出

540.94

540.94

2120804

农村基础设施建设支出

165.84

165.84

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

36.13

36.13

21213

城市基础设施配套费安排的支出

3.14

3.14

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

3.14

3.14

213

农林水支出

1,446.94

59.16

1,387.78

21301

农业农村

13.70

13.70

2130106

科技转化与推广服务

1.50

1.50

2130108

病虫害控制

2.80

2.80

2130122

农业生产发展

9.00

9.00

2130199

其他农业农村支出

0.40

0.40

21302

林业和草原

10.67

10.67

2130209

森林生态效益补偿

2.62

2.62

2130234

林业草原防灾减灾

8.05

8.05

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,176.27

1.30

1,174.97

2130501

行政运行

2.89

2.89

2130504

农村基础设施建设

864.82

1.30

863.52

2130506

社会发展

11.56

11.56

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

297.00

297.00

21307

农村综合改革

246.30

57.86

188.44

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

246.30

57.86

188.44

221

住房保障支出

78.96

78.96

22102

住房改革支出

78.96

78.96

2210201

住房公积金

78.96

78.96

224

灾害防治及应急管理支出

137.54

11.10

126.44

22401

应急管理事务

12.16

8.40

3.76

2240104

灾害风险防治

6.48

6.48

2240106

安全监管

5.68

1.92

3.76

22402

消防救援事务

8.10

2.70

5.40

2240299

其他消防救援事务支出

8.10

2.70

5.40

22406

自然灾害防治

48.41

48.41

2240601

地质灾害防治

48.41

48.41

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

68.87

68.87

2240703

自然灾害救灾补助

68.87

68.87

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:兴国县潋江镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,241.16

一、一般公共服务支出

33

2,149.70

2,149.70

二、政府性基金预算财政拨款

2

746.05

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

352.30

352.30

9

九、卫生健康支出

41

75.73

75.73

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

746.05

746.05

12

十二、农林水支出

44

1,446.94

1,446.94

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

78.96

78.96

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

137.54

137.54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

4,987.21

本年支出合计

59

4,987.21

4,241.16

746.05

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

4,987.21

总计

64

4,987.21

4,241.16

746.05

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:兴国县潋江镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,241.16

1,359.78

2,881.38

201

一般公共服务支出

2,149.70

970.70

1,178.99

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,103.58

921.12

182.46

2010301

行政运行

1,103.58

921.12

182.46

20136

其他共产党事务支出

7.25

7.25

2013699

其他共产党事务支出

7.25

7.25

20199

其他一般公共服务支出

1,038.87

49.58

989.28

2019999

其他一般公共服务支出

1,038.87

49.58

989.28

208

社会保障和就业支出

352.30

164.14

188.16

20802

民政管理事务

55.50

55.50

2080208

基层政权建设和社区治理

14.22

14.22

2080299

其他民政管理事务支出

41.28

41.28

20805

行政事业单位养老支出

135.96

90.04

45.91

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.49

86.49

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.06

17.06

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

3.44

3.44

2080599

其他行政事业单位养老支出

28.96

3.56

25.41

20807

就业补助

113.79

18.59

95.20

2080701

就业创业服务补贴

7.95

7.95

2080705

公益性岗位补贴

53.08

0.50

52.58

2080799

其他就业补助支出

52.76

10.14

42.62

20810

社会福利

13.68

13.68

2081099

其他社会福利支出

13.68

13.68

20820

临时救助

5.97

5.97

2082001

临时救助支出

5.97

5.97

20821

特困人员救助供养

19.00

19.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

19.00

19.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.40

8.40

2089999

其他社会保障和就业支出

8.40

8.40

210

卫生健康支出

75.73

75.73

21011

行政事业单位医疗

75.73

75.73

2101101

行政单位医疗

46.93

46.93

2101103

公务员医疗补助

28.80

28.80

213

农林水支出

1,446.94

59.16

1,387.78

21301

农业农村

13.70

13.70

2130106

科技转化与推广服务

1.50

1.50

2130108

病虫害控制

2.80

2.80

2130122

农业生产发展

9.00

9.00

2130199

其他农业农村支出

0.40

0.40

21302

林业和草原

10.67

10.67

2130209

森林生态效益补偿

2.62

2.62

2130234

林业草原防灾减灾

8.05

8.05

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,176.27

1.30

1,174.97

2130501

行政运行

2.89

2.89

2130504

农村基础设施建设

864.82

1.30

863.52

2130506

社会发展

11.56

11.56

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

297.00

297.00

21307

农村综合改革

246.30

57.86

188.44

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

246.30

57.86

188.44

221

住房保障支出

78.96

78.96

22102

住房改革支出

78.96

78.96

2210201

住房公积金

78.96

78.96

224

灾害防治及应急管理支出

137.54

11.10

126.44

22401

应急管理事务

12.16

8.40

3.76

2240104

灾害风险防治

6.48

6.48

2240106

安全监管

5.68

1.92

3.76

22402

消防救援事务

8.10

2.70

5.40

2240299

其他消防救援事务支出

8.10

2.70

5.40

22406

自然灾害防治

48.41

48.41

2240601

地质灾害防治

48.41

48.41

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

68.87

68.87

2240703

自然灾害救灾补助

68.87

68.87

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:兴国县潋江镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

838.09

302

商品和服务支出

369.70

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

273.70

30201

  办公费

2.37

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

22.72

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

82.80

30205

  水费

0.01

310

资本性支出

8.07

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

136.41

30206

  电费

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

18.90

30207

  邮电费

31002

  办公设备购置

8.07

30110

  职工基本医疗保险缴费

56.20

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴款

28.80

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

23.12

30211

  差旅费

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

161.47

30212

  因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

33.97

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

143.92

30215

  会议费

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

310111

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

30217

  公务接待费

41.63

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补贴

136.86

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

7.06

30226

  劳务费

270.88

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

312

对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

7.08

31203

  政府投资基金股权投资

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

25.30

31204

  费用补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

  其他商品和服务支出

22.43

31299

  其他对企业补助

399

其他支出

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

  其他支出

人员经费合计

982.01

公用支出合计

377.77

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:兴国县潋江镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

746.05

746.05

3.14

742.91

211

节能环保支出

21160

可再生能源电价附加收入安排的支出

2116099

其他可再生能源电价附加收入安排的支出

212

城乡社区支出

746.05

746.05

3.14

742.91

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

742.91

742.91

742.91

2120801

征地和拆迁补偿支出

540.94

540.94

540.94

2120804

农村基础设施建设支出

165.84

165.84

165.84

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

36.13

36.13

36.13

21213

城市基础设施配套费安排的支出

3.14

3.14

3.14

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

3.14

3.14

3.14

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:兴国县潋江镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:兴国县潋江镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

59.64

59.64

48.72

  1.因公出国(境)费

2

  2.公务用车购置及运行维护费

3

10.24

10.24

7.08

    1)公务用车购置费

4

    2)公务用车运行维护费

5

10.24

10.24

7.08

  3.公务接待费

6

49.40

49.40

41.63

    1)国内接待费

7

——

——

41.63

         其中:外事接待费

8

——

——

    2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

2

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

220

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

2,157

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

   2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

单位兴国县潋江镇人民政府

2023年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

2

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2023年度收入总计8713.01万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计8713.01万元,比上年增加2550.83万元,增长41.39%主要原因乡村振兴项目调整,本年度单位人员增加

本年收入的具体构成:财政拨款收入4987.21万元,占57.24%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入3725.80万元,占42.76%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计8713.01万元,其中本年支出合计8150.55万元,比上年增加1988.37万元,增长32.27%主要原因乡村振兴项目调整,本年度单位人员增加结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余562.46万元,比上年增加562.46万元,主要原因2022年财政执行政策,不结转结余资金,2023年恢复年末结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出1362.92万元,占16.72%;项目支出6787.63万元,占83.28%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数987.18万元,决算数4987.21万元,完成年初预算的505.20%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数702.27万元,决算数2149.70万元,完成年初预算的306.11%。预决算差异主要原因:本年度乡村振兴项目经费增加,人员经费增加

)社会保障和就业支出(类)年初预算数106.67万元,决算数352.30万元,完成年初预算的330.28%。预决算差异主要原因:本年度人员增加,机关事业单位养老金缴费基础调标

)卫生健康支出(类)年初预算数93.23万元,决算数75.73万元,完成年初预算的81.23%。预决算差异主要原因:本年度发生正常人员变动

)城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数746.05万元,预决算差异主要原因:城镇基础设施建设及日常管护等项目支出增加

)农林水支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1446.94万元,预决算差异主要原因:美丽乡村建设项目及农业社会化服务项目支出增加

)住房保障支出(类)年初预算数85.02万元,决算数78.96万元,完成年初预算的92.87%。预决算差异主要原因:本年度发生正常人员变动

)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数0.00万元,决算数137.54万元,预决算差异主要原因:自然灾害救灾资金支出增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1359.78万元,其中:

(一)工资福利支出838.09万元,比上年增加73.97万元,增长9.68%主要原因本年度人员增加,新录用公务员和事业编人员。

(二)商品和服务支出369.70万元,比上年减少1325.16万元,下降78.19%,主要原因厉行节约优化管理,减少不必要开支

(三)对个人和家庭补助支出143.92万元,比上年增加12.54万元,增长9.54%主要原因本年度新增退休人员及发放死亡抚恤金

(四)资本性支出8.07万元,比上年减少9.91万元,下降55.10%,主要原因上年度新购置公务用车

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数59.64万元,决算数48.72万元,完成全年预算的81.68%决算数比上年减少27.11万元,下降35.75%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因本单位无因公出国(境)情况。决算数与上年持平主要原因本单位无因公出国(境)情况。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本单位无因公出国(境)人员

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数10.24万元,决算数7.08万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因本年度未新购置公务车辆。决算数比上年减少17.98万元,下降100.00%,主要原因本年度未新购置公务车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数10.24万元,决算数7.08万元,完成全年预算的69.14%,主要原因本单位2辆公务用车进行正常运行维护。决算数比上年增加0.62万元,增长9.65%,主要原因本单位2辆公务用车进行正常运行维护。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

(三)公务接待费全年预算数49.40万元,决算数41.63万元,完成全年预算的84.28%,主要原因本年度正常进行商务接待。决算数比上年减少9.75万元,下降18.98%,主要原因执行财政厉行节俭,节约公务接待费用支出。全年国内公务接待220批,累计接待2157人次,主要是:重要项目的洽谈与合作,接待投资方、合作方相关人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出380.91万元,决算数比上年减少1331.92万元,下降77.76%,主要原因厉行节约优化管理,减少不必要开支

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额8.07万元,其中:政府采购货物支出8.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金   6787.63万元,占项目支出总额的100%。其中,4个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。     

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年度衔接推进乡村振兴项目资金项目支出绩效自评如下:

项目支出绩效自评表

2023年度)

项目名称

2023年度衔接推进乡村振兴项目资金

主管部门

兴国县潋江镇

实施单位

兴国县潋江镇人民政府

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

1,241.6

1,157.917

10

93.26

7

政府预算资金

0

1241.6

1157.916635

93.26

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

保障乡村振兴项目顺利推进

已完成目标

绩效指标

一级指标

二级指标

  三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

乡村振兴项目总成本

≤1700万元

1700

10

10

社会成本指标

生态环境成本指标

项目建设噪音

≤80分贝

75

10

10

产出指标

数量指标

项目监测数量

≥10个

10

15

15

质量指标

项目建设合格率

≥100%

100

15

15

时效指标

项目执行时间

当年

基本达成目标

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

脱贫地区乡村特色产业资金切实发挥带动脱贫人口发展产业的效益

得到改善

基本达成目标

10

10

生态效益指标

改善生态环境

得到改善

基本达成目标

10

10

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

95

10

10

总分

100

97

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

8.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

9.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。