本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为80.77万元,决算数为75.83万元,完成全年预算的93.88%,决算数较2021年增加23.43万元,增长44.71%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无因公出国人员。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国人员。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国人员。
(二)公务接待费支出全年预算数为52万元,决算数为51.39万元,完成全年预算的98.83%,决算数较2021年增加8.55万元,增长19.96%,主要原因是增加了商务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是:单位正常支出。全年国内公务接待157批,累计接待2060人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无外事接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出24.44万元,其中公务用车购置全年预算数为17.99万元,决算数为17.98万元,完成全年预算的99.94%,决算数较2021年增加17.99万元,增长100%,主要原因是22年新购置公务用车一辆,全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:车辆价格为17.98元;公务用车运行维护费支出全年预算数为10.78万元,决算数为6.46万元,完成全年预算的59.93%,决算数较2021年减少3.1万元,下降32.43%,主要原因是新车维护费用低,年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:新车维护费用低。