目 录
第一部分 兴国县建筑工程质量监督站概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴国县建筑工程质量监督站概况
一、单位主要职能
兴国县建筑工程质量监督站是兴国县住房和城乡建设局下属股级全额拨款事业单位。主要职责为严格执法、热情服务,为保证建筑工程质量提供检验保障、负责授权范围建筑工程质量监督检验、授权范围建筑工程质量仲裁检验与鉴定、授权范围建筑工程生产许可检验、相关委托检验工作。
二、兴国县建筑工程质量监督站基本情况
本单位2020年年末实有人数12人,其中在职人员10人,离休人员 0人,退休人员 2人;年末其他人员 11人;年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度单位决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计 247.6797万元,其中年初结转和结余 95.9581万元,较2019年减少28.3999万元,下降10.29%;本年收入合计151.7215万元,较2019年减少50.9703万元,下降25.15%,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 148.1149万元,占97.62 %;事业收入 0万元,占 0%;经营收入 0万元,占 0%;其他收入3.6066万元,占2.38%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计 247.6797万元,其中本年支出合计 221.0929万元,较2019年增加41.3167万元,增长22.98%,主要原因是:人员增加;年末结转和结余26.5868万元,较2019年减少69.7168万元,下降276%,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。
本年支出的具体构成为:基本支出 170.321万元,占77.04 %;项目支出50.7719万元,占22.96%;经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 216.9137万元,决算数为 216.9137 万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)城乡社区支出年初预算数为200.4237万元,决算数为 200.4237万元,完成年初预算的100%.
(二)社会保障和就业支出年初预算数为9.84万元,决算数为9.84万元,完成年初预算的100%.
(三)卫生健康支出年初预算数为6.65万元,决算数为6.65万元,完成年初预算的100%.
(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出169.7484万元,其中:
(一)工资福利支出 116.4661万元,较2019年增加38.6252万元,增长49.62%,主要原因是:人员编制数量增加。
(二)商品和服务支出 45.5462万元,较2019年减少 43.3091万元,下降 48.74 %,主要原因是落实过紧日子要求压减支出:。
(三)对个人和家庭补助支出 7.7361万元,较2019年增加 7.7361万元,增长100%,主要原因是:本年奖励金增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元,决算数为 2.2179 万元,完成预算的 22.18%,决算数较2019年增加0.2179万元,增长10.9 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为 2.2179万元,完成预算的22.18 %,决算数较2019年增加0.2179 万元,增长10.9%,主要原因是接待人次增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待30批,累计接待 230 人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出45.5462 万元,年初预算45.5462万元。较上年决算数减少43.3091万元,降低48.74%,主要原因是:落实过紧日子要求,大幅压减办公费、会议费、培训费、差旅费、交通费和办公设备更新购置费等一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
2020年单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物决算0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日、单位共有车辆 0 辆.
九、预算绩效情况说明
2020年实行绩效目标管理的项目0个。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款:指县本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营
收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单
位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴
的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的
非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。